معرفی محصول
یکی از معضلات بشر امروز مشکل انرژی است. هرچند بشر امروز به دنبال سوخت های نو و جدید می باشد ولی نیم نگاهی هم به منابع موجود دارد. روزانه درختان زیادی در جهان به دلایل مختلفی مثـل کاغذسازی و یا ساخت مصنوعات چوبی و…. قطع می شوند که شاخه و برگ های آنها بی استفاده رها می شود. ما به دنبال استفاده بهینه از آن هستیم و با توجه به اینکه مقدار گرمایی که زغـال چـوب تولید می کند از خود چوب بیشتر می باشد لذا از آن برای تامین انرژی برای پخت و پز و… می توان استفاده نمود.
مشخصات طرح
هدف از اجرای این طرح احداث کارخانه تولید زغال از سبوس گندم و برنج واقع در یکی از استان های کشور، با ظرفیت اسمی ۴۰۰ تن در سال میباشد.
این واحد تولیدی ظرفیت در نظر گرفته شده را در ۳۰۰ روز کاری در سال و ۱ شیفت کاری ۸ ساعته در روز با تعداد پرسنل ۱۶ نفر، برآورده میسازد.
فهرست مطالب
۱- مطالعه بازار ۲
۱-۱- مقـدمـه ۲
۱-۱-۱- تاریخچه محصول ۳
۱-۱-۲- هدف از اجرای طرح ۴
۱-۱-۳- محل اجرای طرح ۵
۱-۱-۴- ویژگی ها و مزایای طرح ۵
۱-۲- معرفی محصول ۶
۱-۲-۱- معرفی کد ISIC محصول ۶
۱-۲-۲- تعرفه گمرکی و شرایط ورود ۶
۱-۲-۳- مشخصات، ويژگي ها و تعاريف علمی و تخصصی محصول ۶
۱-۲-۴- استانداردهای بين المللی (جهانی) و ملی ۷
۱-۲-۵- معرفی محصول با کیفیت ها و گریدهای مختلف ۷
۱-۲-۶- معرفی کاربردهای محصول ۸
۱-۲-۶-۱- معرفی محصول به لحاظ ماهيت آن ۸
۱-۲-۶-۲- معرفی کاربردهای محصول ۸
۱-۲-۷- بررسی الگو مصرف جامعه ۹
۱-۲-۷-۱- بررسی سابقه مصرف محصول ۹
۱-۲-۷-۲- جایگاه محصول ۹
۱-۳- مکانيابی پروژه ۱۰
۱-۳-۱- تحلیل های مربوط به دسترسی طرح به مواد اولیه ۱۰
۱-۳-۲- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به بازار مصرف ۱۰
۱-۳-۳- تحليل های مرتبط به دسترسی طرح به منابع نيروی انسانی ۱۰
۱-۳-۴- سایر عوامل تاثیرگذار بر مکانیابی پروژه ۱۰
۱-۴- دانش فنی پروژه ۱۱
۱-۵- قيمت مواد اوليه و نحوه تأمين آن (مواد اوليه، کمکی و مصرفی) ۱۲
۱-۶- قيمت فروش محصولات طرح ۱۲
۱-۷- تحلیل جایگاه صنعت مورد بررسی در سیاست های کلان اقتصاد کشور ۱۳
۱-۸- عـرضـه ۱۴
۱-۸-۱- تولید داخلی ۱۴
۱-۸-۲- واردات ۱۶
۱-۹- پيش بينی امکانات عرضه ۱۷
۱-۹-۱- پيش بينی امکانات عرضه داخلی ۱۷
۱-۹-۲- پیش بینی واردات ۲۰
۱-۹-۳- پیش بینی کل عرضه ۲۱
۱-۱۰- تقاضـا ۲۱
۱-۱۰-۱- تقاضا خارجی (صادرات) ۲۲
۱-۱۰-۲- تقاضای داخلی ۲۲
۱-۱۱- پیش بینی تقاضا ۲۳
۱-۱۱-۱- پیش بینی تقاضای داخلی ۲۳
۱-۱۱-۲- پیش بینی تقاضای خارجی (صادرات) ۲۴
۱-۱۱-۳- پیش بینی تقاضای کل ۲۴
۱-۱۱-۴- تحليل موازنه پيش بينی امکانات عرضه و پيش بينی تقاضا ۲۴
۱-۱۲- بررسی بازار جهانی ۲۵
۱-۱۳- برنامه فروش و تعیین بازار هدف ۲۶
۱-۱۴- جمع بندی، نتیجه گیری ۲۶
۲- بررسی فنی ۲۹
۲-۱- هدف کلی طرح ۲۹
۲-۲- ظرفیت ۲۹
۲-۲-۱- ظرفیت اسمی ۲۹
۲-۲-۲- ظرفيت عملی ۲۹
۲-۲-۲-۱- عوامل موثر در تعیین حداکثر ظرفیت و درصد استفاده از آن ۲۹
۲-۲-۳- تعداد نوبت کار ۳۰
۲-۳- محصول تولیدی ۳۰
۲-۴- روش تولید ۳۱
۲-۵- کنترل کیفیت ۳۲
۲-۶- محیط زیست ۳۶
۲-۷- پیش بینی تولید ۳۶
۲-۸- هزینه های سرمایه گذاری طرح ۳۶
۲-۸-۱- زمین ۳۸
۲-۸-۲- محوطه سازی ۳۸
۲-۸-۳- ساختمان ۳۸
۲-۸-۴- ماشین آلات و تجهیزات ۳۹
۲-۸-۵- تأسیسات ۴۱
۲-۸-۵-۱- برق ۴۲
۲-۸-۵-۲- تاسیسات آب ۴۳
۲-۸-۵-۳- تاسیسات سوخت ۴۴
۲-۸-۵-۴- گرمایش و سرمایش و تهویه هوا ۴۴
۲-۸-۵-۵- ارتباطات ۴۵
۲-۸-۵-۶- اطفاءحریق ۴۵
۲-۸-۶- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی ۴۵
۲-۸-۷- وسایل نقلیه ۴۶
۲-۸-۸- تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۴۶
۲-۹- هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ۴۷
۲-۹-۱- هزینه های قبل از بهرهبرداری ۴۸
۲-۹-۲- سرمایه در گردش ۴۸
۲-۹-۳- زمانبندی اجرای طرح ۴۹
۲-۱۰- هزينه هاي توليد ۵۰
۲-۱۰-۱- مواداوليه، کمکی و بستهبندی ۵۱
۲-۱۰-۲- حقوق و دستمزد ۵۱
۲-۱۰-۳- هزينه آب، برق، سوخت و ارتباطات ۵۳
۲-۱۰-۴- بيمه ۵۵
۲-۱۰-۵- تعمير و نگهداري ۵۵
۲-۱۰-۶- هزينه استهلاک ۵۶
۲-۱۰-۷- هزينههاي بازاریابی و تبلیغات ۵۷
۲-۱۰-۸- هزينههاي متفرقه و پيشبيني نشده ۵۷
۲-۱۱- جدول هزينههاي ثابت و متغير ۵۷
۳- تجزيه و تحليل مالي طرح ۶۰
۳-۱- خلاصه پيشبيني هاي مالي طرح ۶۰
۳-۱-۱- جدول هزينه هاي طرح و نحوه تأمين منابع آن ۶۰
۳-۲- نسبت هاي وام دهي ۶۱
۳-۲-۱- مشارکت مدني ۶۷
۳-۳- راهنماي تأمين سهم الشرکه شرکا متناسب با پيشرفت طرح ۶۷
۳-۴- شاخصهاي مالي طرح ۶۸
۳-۴-۱- ارزش فعلي خالص ۶۸
۳-۴-۲- نرخ بازگشت داخلي (IRR) ۶۸
۳-۴-۲-۱- حساسیت IRR ۶۹
۳-۴-۳- دوره بازگشت سرمايه (pbp) ۶۹
۳-۴-۴- نرخ بازگشت داخلي براي آورده متقاضی (IRRE) ۷۰
۳-۴-۵- تحليل نقطه سربه سر ۷۰
۳-۴-۶- ارزش افزوده طرح ۷۱
۳-۴-۷- بهرهوري طرح ۷۲
۳-۴-۷-۱- شاخص بهره وری نیروی کار ۷۲
۳-۴-۷-۲- شاخص بهره وری هزینه کارکنان ۷۲
۳-۴-۷-۳- شاخص بهره وری انرژی ۷۲
۳-۴-۷-۴- شاخص بهره وری سرمایه ۷۲
۳-۴-۷-۵- شاخص بهره وری مواد ۷۲
۳-۴-۷-۶- شاخص بهره وری کل ۷۲
۳-۵- نتايج بررسي مالي طرح توسط نرم افزار COMFAR III ۷۲
۳-۶- ارائه نتايج ۷۳
فهرست جداول
جدول ۱–۱کد آیسیک محصولات ۶
جدول ۱–۸ مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۱۲
جدول ۱–۹ قیمت فروش محصولات ۱۳
جدول ۱–۱۰واحدهای فعال زغال از ضایعات چوب -۱۳۹۶ ۱۴
جدول ۱–۱۱ واحدهای فعال زغال از ضایعات چوب- ۱۳۹۵ ۱۵
جدول ۱–۱۲ واحدهای فعال زغال از ضایعات چوب-۱۳۹۴ ۱۵
جدول ۱–۱۳ واحدهای فعال زغال از ضایعات چوب-۱۳۹۳ ۱۵
جدول ۱–۱۴ واحدهای فعال زغال از ضایعات چوب-۱۳۹۲ ۱۶
جدول ۱–۱۵ ظرفیت کل واحدهای فعال ۱۳۹۲-۱۳۹۶ ۱۶
جدول ۱–۱۶ واردات انواع زغال از ضایعات چوب طی ۵ سال گذشته ۱۶
جدول ۱–۱۷ واحدهای درحال احداث زغال از ضایعات چوب- بدون پیشرفت فیزیکی ۱۷
جدول ۱–۱۸ واحدهای درحال احداث زغال از ضایعات چوب- پیشرفت ۱%-۲۵% ۱۸
جدول ۱–۱۹ واحدهای درحال احداث زغال از ضایعات چوب- پیشرفت ۲۶%-۵۰% ۱۸
جدول ۱–۲۰ واحدهای درحال احداث زغال از ضایعات چوب- پیشرفت ۵۱%-۷۵% ۱۹
جدول ۱–۲۱ واحدهای درحال احداث زغال از ضایعات چوب- پیشرفت ۷۶%-۹۹% ۱۹
جدول ۱–۲۲ درصد بهره برداری از ظرفیت واحدهای درحال احداث در سال های آینده ۱۹
جدول ۱–۲۳ ظرفیت (تن) واحدهای درحال احداث در سال های آینده ۱۹
جدول ۱–۲۴ پیش بینی عرضه داخلی طی سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۱ ۲۰
جدول ۱–۲۵ محاسبه روند رشد واردات ۲۰
جدول ۱–۲۶ پیش بینی واردات طی سال های۳۹۷-۱۴۰۱ ۲۱
جدول ۱–۲۷ پیش بینی کل عرضه طی سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۱ ۲۱
جدول ۱–۲۸ صادرات زغال از ضایعات چوب طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ ۲۲
جدول ۱–۲۹ برآورد مصرف ظاهری ۲۲
جدول ۱–۳۰ تقاضای داخلی زغال از ضایعات چوبی در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۶ ۲۲
جدول ۱–۳۱محاسبه روند رشد تقاضا ۲۳
جدول ۱–۳۲ پیش بینی تقاضا طی سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۱ ۲۳
جدول ۱–۳۳ محاسبه روند رشد صادرات ۲۴
جدول ۱–۳۴ پیش بینی صادرات طی سال های ۱۳۹۷-۱۴۰۱ ۲۴
جدول ۱–۳۵ پیش بینی تقاضای کل طی سال های اینده ۲۴
جدول ۱–۳۶ موازنه عرضه و تقاضا در سال های آینده ۲۵
جدول ۱–۳۷برنامه فروش در ۵ سال نخست ۲۶
جدول ۲–۱ ظرفیت اسمی و عملی محصولات ۲۹
جدول ۲–۲ هزینه های سرمایهگذاری طرح ۳۷
جدول ۲–۳ هزینه های زمین ۳۸
جدول ۲–۴ هزینه های مربوط به محوطه سازی ۳۸
جدول ۲–۵ هزینه های ساختمان ۳۸
جدول ۲–۶ ماشین آلات خط تولید ۳۹
جدول ۲–۷ برآورد مصرف برق واحد برق مصرفی ۴۳
جدول ۲–۸هزینه تاسیسات برق ۴۳
جدول ۲–۹ هزینه تاسیسات آب ۴۴
جدول ۲–۱۰ هزینه تاسیسات سوخت ۴۴
جدول ۲–۱۱ هزینه تاسیسات گرمایش و سرمایش ۴۴
جدول ۲–۱۲ هزینه تاسیسات ارتباطات ۴۵
جدول ۲–۱۳ هزینه تاسیسات اطفا حریق ۴۵
جدول ۲–۱۴ هزینه تجهیزات کارگاهی ۴۶
جدول ۲–۱۵ وسایل نقلیه ۴۶
جدول ۲–۱۶ هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی ۴۷
جدول ۲–۱۷ هزینه های قبل از بهره برداری ۴۸
جدول ۲–۱۸ سرمایه در گردش ۴۹
جدول ۲–۱۹ پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح ۵۰
جدول ۲–۲۰ هزینه های تولید ۵۱
جدول ۲–۲۱ هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته بندی ۵۱
جدول ۲–۲۲ حقوق و دستمزد بخش اداری و خدماتی ۵۲
جدول ۲–۲۳ حقوق و دستمزد بخش تولید ۵۲
جدول ۲–۲۴جمع حقوق و دستمزد ۵۲
جدول ۲–۲۵ برآورد مصرف برق واحد ۵۳
جدول ۲–۲۶ برآورد مصرف آب واحد روزانه ۵۴
جدول ۲–۲۷ برآورد مصرف گاز ۵۴
جدول ۲–۲۸ هزینه ارتباطات ۵۴
جدول ۲–۲۹ هزینه های آب، برق، سوخت و ارتباطات ۵۵
جدول ۲–۳۰ هزینه های بیمه ۵۵
جدول ۲–۳۱ هزینه های تعمیرات و نگهداری ۵۶
جدول ۲–۳۲ هزینه استهلاک سالانه ۵۶
جدول ۲–۳۳ هزینه های ثابت و متغییر طرح ۵۷
جدول ۳–۱ هزینه های طرح و منابع تامین (م.ر) ۶۰
جدول ۳–۲ مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های نقدینگی ۶۱
جدول ۳–۳ مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های فعالیت (م.ر) ۶۲
جدول ۳–۴ مقادیر مورد نیاز برای محاسبه نسبت های سودآوری (م.ر) ۶۲
جدول ۳–۵ نسبت های نقدینگی ۶۴
جدول ۳–۶ اهرم های مالی ۶۵
جدول ۳–۷ گردش کالا و دارایی ها ۶۶
جدول ۳–۸ نسبت های سوداوری ۶۶
جدول ۳–۹ مشارکت مدني قابل تبديل به فروش اقساطي (میلیون ریال) ۶۷
جدول ۳–۱۰مشخصات مشارکت مدني (میلیون ریال) ۶۷
جدول ۳–۱۱ حساسیت IRR ۶۹
جدول ۳–۱۲ تفکیک هزینه های ثابت و متغییر تولید ۷۰
جدول ۳–۱۳ نقطه سر به سر طرح ۷۱
جدول ۳–۱۴براورد ارزش افزوده طرح (م.ر) ۷۱
جدول ۳–۱۵ برنامه زمانبندي پيادهسازي طرح ۷۳
جدول ۳–۱۶ شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح ۷۳
جدول ۳–۱۷ ترتيب انتخاب شده جهت ارائه گزارش استاندارد ۷۳
لیست فایلهای پیوست
۱- فایل متنی ورد
۲- فایل اکسل محاسبات هزینه ای
۳- فایل پی دی اف کامفار
۴- فایل کامفار محاسبات
کامنتها (0)
کامنت بگذارید